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太平洋保险内部审计理论研究出

※发布时间:2021-1-28 15:44:03   ※发布作者:A   ※出自何处: 

  日前,太平洋保险集团编写的《超越》一书在上海内部审计师协会理论研讨会上首发。中国内部审计协会副会长、秘书长鲍国明认为《超越》一书是太平洋保险集团内部审计的总结探索和提炼,是内部审计实践的提升之作,做到实践探索、理论创新,值得内审协会单位学习借鉴,为内审理论研究多作贡献。

  近几年,太平洋保险集团在内审理论研究方面打下了的基础,建立了一套理论指导、实践创新、经验总结、理论提升的内部审计工作的发展的良性循环机制:一是在太平洋保险集团审计中心建立了6个跨部门的专业团队,包括内部控制、财务、IT、投资、产险和寿险业务等。各专业团队专题研究一个内审领域并形成论文,先后有30余篇论文在国内专业或报刊上发表,有4篇被中国内审协会、保险协会等机构评选为优秀论文,其中3篇获二等,2013年《流程驱动的内审集团化管理信息平台架构》课题研究获中国内审协会评优一等。同时,太平洋保险集团审计中心定期将汇编成册,形成《审计中心专业化团队优秀论文汇编》收录优秀论文57篇。二是建立年度的论文大、专业大比武机制,鼓励审计人员不断提高理论研究水平和审计技能。三是建立与监管部门的合作研究机制,多次承担和参加了监管部门和行业协会的课题研究。参与了保监会《保险稽查审计》、《保险公司高管审计实施》等行业标准的制定,获得保监会致谢和表彰,受到行业好评。

  内部审计工作的发展良性循环机制的建立,实现了理论研究与审计实践的相互促进和提高。2013年,太平洋保险集团对近几年内审工作实践做一个系统性回顾,在内审理论方面作了一些探索,最终形成了《超越一家公司内部审计的嬗变》一书,成为太平洋保险集团内审理论研究的画龙点睛之笔。

  太平洋保险十分重视内审理论研究工作,要求明确内审工作发展方向,注重内审实践的积累,争创内审标杆;主要领导亲自主抓《超越》一书的编写,多次听取汇报,提出宝贵意见,公司各条线积极配合。在内审专家李若山教授的指导帮助下,太平洋保险集团审计中心抽调全国熟悉业务又有较高理论水平的,组成编写组,收集相关和典型案例,集中撰写,统一审核。

  《超越》一书内容详实、案例丰富、思想前沿,全书共7章21节43万字,采用太平洋保险线余份,参考借鉴国内外内审资料71份。该书立足于太平洋保险集团内部审计的实践,以系统论为指导,全方位、立体式分析和介绍了太平洋保险集团内部审计多次嬗变过程中的实践做法和理论思考,内容涵盖了内部审计从治理结构、组织架构、工作机制到审计流程、资源管理、审计技术等关键要素,并展望了内审发展的未来方向和最高境界。专家认为,《超越》是一本企业内审转型发展全景展示的书,是一本源于内审实践有效指导实践的书,是一本探索内审发展方向和实现径的书,王震在新疆它的出版对国内内审理论实践研究起到有益的推动作用。

  

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